@adres | Adres kontrahenta | SYS | NAG |
@adres_operatora | Adres operatora | SYS | NAG |
@adres_platnik | Adres płatnika | SYS | NAG |
@artykul_pole1 | Pole dodatkowe artykułu nr 1 | SQL | POZ |
@artykul_pole10 | Pole dodatkowe artykułu nr 10 | SQL | POZ |
@artykul_pole2 | Pole dodatkowe artykułu nr 2 | SQL | POZ |
@artykul_pole3 | Pole dodatkowe artykułu nr 3 | SQL | POZ |
@artykul_pole4 | Pole dodatkowe artykułu nr 4 | SQL | POZ |
@artykul_pole5 | Pole dodatkowe artykułu nr 5 | SQL | POZ |
@artykul_pole6 | Pole dodatkowe artykułu nr 6 | SQL | POZ |
@artykul_pole7 | Pole dodatkowe artykułu nr 7 | SQL | POZ |
@artykul_pole8 | Pole dodatkowe artykułu nr 8 | SQL | POZ |
@artykul_pole9 | Pole dodatkowe artykułu nr 9 | SQL | POZ |
@czy_dok_mag_do_fzal | Wartość walutowa powiązanego rozrachunku | SQL | NAG |
@czy_dok_mag_zafakturowany | Czy do dokumentu magazynowego został wystawiony dokument handlowy | SQL | NAG |
@czy_dokument_fiskalny | Flaga - dokument fiskalny | SQL | NAG |
@czy_faktura_koncowa | Flaga - faktura końcowa | SQL | NAG |
@czy_faktura_wewnetrzna | Flaga - faktura wewnętrzna | SQL | NAG |
@czy_faktura_zaliczkowa | Flaga - faktura zaliczkowa | SQL | NAG |
@czy_faktura_zlom | Flaga - faktura złom | SQL | NAG |
@czy_fzal_100_procent_bez_wz | Flaga - faktura zaliczkowa na 100% bez WZ | SQL | NAG |
@czy_fzal_100_procent_z_wz | Flaga - faktura zaliczkowa na 100% z WZ | SQL | NAG |
@czy_korekta_fzal | Flaga - korekta faktury zaliczkowej | SQL | NAG |
@czy_korekta_fzal_koncowej | Flaga - korekta faktury końcowej | SQL | NAG |
@d_forma_platnosci | Nazwa formy płatności | SQL | NAG |
@d_id_dokumentu_oryg | Id dokumentu w systemie WAPRO Mag | SYS | NAG |
@d_id_dokumentu_oryg | Identyfikator dokumentu w systemie WAPRO Mag | SYS | NAG |
@d_id_formy_platnosci | Id formy płatności | SQL | NAG |
@d_id_formy_platnosci | Identyfikator formy płatności | SQL | NAG |
@d_id_operacji_fin | Identyfikator rodzaju operacji finansowej | SQL | NAG |
@d_kod_operacji_fin | Kod rodzaju operacji finansowej | SQL | NAG |
@d_kw_rozrach | Wartość powiązanego rozrachunku | SYS | NAG |
@d_kw_rozrach_wal | Wartość walutowa powiązanego rozrachunku | SYS | NAG |
@d_marzab | Marża brutto dokumentu | SQL | NAG |
@d_marzan | Marża netto dokumentu | SQL | NAG |
@d_metoda_kasowa | Metoda kasowa | SYS | NAG |
@d_nazwa_oper_fin | Nazwa rodzaju operacji finansowej | SQL | NAG |
@d_nr_dokh | Numer dokumentu handlowego powiązanego z dokumentem magazynowym | SQL | NAG |
@d_nr_dokm | Numery dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentem handlowym | SQL | NAG |
@d_nr_podstawy | Numer podstawy z dokumentu handlowego | SYS | NAG |
@d_nr_wyciagu | Numer wyciągu | SQL | NAG |
@d_numer | Numer dokumentu | SYS | NAG |
@d_odwrotny | Odwrotne obciążenie | SYS | NAG |
@d_rozrach_nb | Rodzaj kwoty wg której został wygenerowany rozrachunek | SYS | NAG |
@d_saldo_dokumentu | Saldo dokumentu RO | SQL | NAG |
@d_suma_netto_poz_faktura_zal | Suma netto pozycji z faktur zaliczkowych | SYS | NAG |
@d_suma_netto_poz_fzal_wal | Suma netto w walucie pozycji z faktur zaliczkowych | SYS | NAG |
@d_sym_wal | Symbol waluty dokumentu | SYS | NAG |
@d_typ_platnika | Typ płatnika | SYS | NAG |
@d_wartosc_brutto | Wartość brutto dokumentu | SYS | NAG |
@d_wartosc_brutto_wal | Wartość walutowa brutto dokumentu | SYS | NAG |
@d_wartosc_netto | Wartość netto dokumentu | SYS | NAG |
@d_wartosc_netto_wal | Wartość walutowa netto dokumentu | SYS | NAG |
@d_wartosc_zakupu_brutto | Wartość zakupu brutto dokumentu | SYS | NAG |
@d_wartosc_zakupu_marza | Wartość zakupu marża dokumentu | SQL | NAG |
@d_wartosc_zakupu_netto | Wartość zakupu netto dokumentu | SYS | NAG |
@d_wyroznik | Wyróżnik z nagłówka dokumentu | SQL | NAG |
@d_zaliczka_odroczona | Zaliczka odroczona | SYS | NAG |
@data_ksieg_nag | Data księgowania nagłówka | SYS | NAG |
@dokument_pole1 | Pole dodatkowe dokumentu nr 1 | SQL | NAG |
@dokument_pole10 | Pole dodatkowe dokumentu nr 10 | SQL | NAG |
@dokument_pole2 | Pole dodatkowe dokumentu nr 2 | SQL | NAG |
@dokument_pole3 | Pole dodatkowe dokumentu nr 3 | SQL | NAG |
@dokument_pole4 | Pole dodatkowe dokumentu nr 4 | SQL | NAG |
@dokument_pole5 | Pole dodatkowe dokumentu nr 5 | SQL | NAG |
@dokument_pole6 | Pole dodatkowe dokumentu nr 6 | SQL | NAG |
@dokument_pole7 | Pole dodatkowe dokumentu nr 7 | SQL | NAG |
@dokument_pole8 | Pole dodatkowe dokumentu nr 8 | SQL | NAG |
@dokument_pole9 | Pole dodatkowe dokumentu nr 9 | SQL | NAG |
@dostawca | Flaga kontrahenta - dostawca | SQL | NAG |
@dostawca_platnik | Flaga płatnika - dostawca | SQL | NAG |
@id_grupy | Id grupy kontrahenta | SQL | NAG |
@id_grupy | Identyfikator grupy kontrahenta | SQL | NAG |
@id_grupy_platnik | Id grupy płatnika | SQL | NAG |
@id_grupy_platnik | Identyfikator grupy płatnika | SQL | NAG |
@id_kasy | Id kasy firmy | SYS | POZ |
@id_kasy | Identyfikator kasy firmy | SYS | POZ |
@id_kategorii | Identyfikator kategorii asortymentowej | SYS | POZ |
@id_klasyfikacji | Id klasyfikacji kontrahenta | SQL | NAG |
@id_klasyfikacji | Identyfikator klasyfikacji kontrahenta | SQL | NAG |
@id_klasyfikacji_platnik | Id klasyfikacji płatnika | SQL | NAG |
@id_klasyfikacji_platnik | Identyfikator klasyfikacji płatnika | SQL | NAG |
@id_kontrahenta | Id kontrahenta | SYS | NAG |
@id_kontrahenta | Identyfikator kontrahenta | SYS | NAG |
@id_magazynu | Identyfikator magazynu | SYS | NAG |
@id_magazynu_docelowego | Identyfikator magazynu docelowego | SQL | NAG |
@id_operatora | Identyfikator operatora | SYS | NAG |
@id_platnika | Id płatnika | SYS | NAG |
@id_platnika | Identyfikator płatnika | SYS | NAG |
@id_pracownika | Id pracownika | SYS | NAG |
@id_pracownika | Identyfikator pracownika | SYS | NAG |
@id_rachunku | Id rachunku firmy | SYS | NAG |
@id_rachunku | Identyfikator rachunku firmy | SYS | NAG |
@indeks_handlowy | Indeks handlowy artykułu | SQL | POZ |
@indeks_katalogowy | Indeks katalogowy artykułu | SQL | POZ |
@kod_kontrahenta | Kod kontrahenta | SYS | NAG |
@kod_kreskowy | Kod kreskowy artykułu | SQL | POZ |
@kod_operatora | Kod operatora | SYS | NAG |
@kod_platnika | Kod płatnika | SYS | NAG |
@kod_pracownika | Kod pracownika | SYS | NAG |
@kod_pracownika | Kod pracownika | SYS | NAG |
@kontrahent_pole1 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 1 | SQL | NAG |
@kontrahent_pole10 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 10 | SQL | NAG |
@kontrahent_pole2 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 2 | SQL | NAG |
@kontrahent_pole3 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 3 | SQL | NAG |
@kontrahent_pole4 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 4 | SQL | NAG |
@kontrahent_pole5 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 5 | SQL | NAG |
@kontrahent_pole6 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 6 | SQL | NAG |
@kontrahent_pole7 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 7 | SQL | NAG |
@kontrahent_pole8 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 8 | SQL | NAG |
@kontrahent_pole9 | Pole dodatkowe kontrahenta nr 9 | SQL | NAG |
@nazwa | Nazwa pełna kontrahenta | SYS | NAG |
@nazwa_artykulu | Nazwa artykułu | SYS | POZ |
@nazwa_kategorii | Nazwa kategorii asortymentowej | SYS | POZ |
@nazwa_operatora | Nazwa pełna operatora | SYS | NAG |
@nazwa_platnik | Nazwa pełna płatnika | SYS | NAG |
@nazwa1 | Nazwa skrócona kontrahenta | SYS | NAG |
@nazwa1_operatora | Nazwa skrócona operatora | SYS | NAG |
@nazwa1_platnik | Nazwa skrócona płatnika | SYS | NAG |
@nip | NIP kontrahenta | SYS | NAG |
@nip_operatora | NIP operatora | SYS | NAG |
@nip_platnik | NIP płatnika | SYS | NAG |
@odbiorca | Flaga kontrahenta - odbiorca | SQL | NAG |
@odbiorca_operator | Flaga operatora - odbiorca | SQL | NAG |
@odbiorca_platnik | Flaga płatnika - odbiorca | SQL | NAG |
@okres_ksieg_nag | Okres księgowania nagłówka | SYS | NAG |
@pesel | PESEL kontrahenta | SYS | NAG |
@pesel_operatora | PESEL operatora | SYS | NAG |
@pesel_platnik | PESEL płatnika | SYS | NAG |
@poz_czy_bez_zapis_w_rozr | Czy pozycja dokumentu bez zapisu w rozrachunkach | SYS | NAG |
@poz_czy_zaliczka | Czy pozycja dokumentu jest zaliczką | SQL | POZ |
@poz_czy_zwolniony_z_akcyzy | Asortyment zwolniony z akcyzy | SQL | POZ |
@poz_data_kursu_vat | Data kursu VAT z pozycji | SYS | POZ |
@poz_data_vat | Data VAT z pozycji | SYS | POZ |
@poz_id_artykulu | Id artykułu | SYS | POZ |
@poz_id_artykulu | Identyfikator artykułu | SYS | POZ |
@poz_id_pozycji | Id pozycji dokumentu | SYS | POZ |
@poz_id_pozycji | Identyfikator pozycji dokumentu | SYS | POZ |
@poz_kod_cn | Kod CN | SQL | POZ |
@poz_kod_vat | Kod VAT pozycji dokumentu | SYS | POZ |
@poz_kurs_vat | Kurs VAT z pozycji dokumentu | SYS | POZ |
@poz_kurs_waluty | Kurs waluty z pozycji | SYS | POZ |
@poz_kwota_akcyzy | Kwota akcyzy | SQL | POZ |
@poz_marzab | Marża brutto | SQL | POZ |
@poz_marzan | Marża netto | SQL | POZ |
@poz_nazwa_artykulu | Nazwa artykułu | SQL | POZ |
@poz_nr_dok_akcyzy | Numer dokumentu akcyzowego | SQL | POZ |
@poz_odwrotny | Pozycja oznaczona jako odwrotna | SYS | POZ |
@poz_opis | Opis pozycji | SYS | POZ |
@poz_rodzaj_korekty | Rodzaj korekty pozycji | SYS | POZ |
@poz_rodzaj_pozycji | Rodzaj pozycji | SYS | POZ |
@poz_strona_rozr_powiazanego | Strona rozrachunku | SQL | POZ |
@poz_wal_bazowe | Czy rozrachunek tylko w PLN | SYS | NAG |
@poz_wartosc_brutto | Wartość brutto pozycji | SYS | POZ |
@poz_wartosc_brutto_50proc | 50% wartości brutto | SQL | POZ |
@poz_wartosc_brutto_bez_kosztow | Wartość brutto pozycji bez kosztów dodatkowych | SYS | POZ |
@poz_wartosc_brutto_wal | Wartość walutowa brutto pozycji | SYS | POZ |
@poz_wartosc_netto | Wartość netto pozycji | SYS | POZ |
@poz_wartosc_netto_50proc | 50% wartosci netto | SQL | POZ |
@poz_wartosc_netto_bez_kosztow | Wartość netto pozycji bez kosztów dodatkowych | SYS | POZ |
@poz_wartosc_netto_wal | Wartość walutowa netto pozycji | SYS | POZ |
@poz_wartosc_VAT_50proc | 50% wartości podatku VAT | SQL | POZ |
@poz_wartosc_zakupu_brutto | Wartość zakupu brutto pozycji | SYS | POZ |
@poz_wartosc_zakupu_brutto_wal | Wartość walutowa zakupu brutto pozycji | SYS | POZ |
@poz_wartosc_zakupu_marza | Wartość zakupu marża | SQL | POZ |
@poz_wartosc_zakupu_netto | Wartość zakupu netto pozycji | SYS | POZ |
@poz_wartosc_zakupu_netto_wal | Wartość walutowa zakupu netto pozycji | SYS | POZ |
@poz_wartosc_zmiany_kosztu_netto | Wartość netto zmiany kosztu własnego dla pozycji dokumentu korygującego | SYS | POZ |
@poz_wartosc_zmiany_mag_netto | Wartość netto zmiany wartości magazynu dla pozycji dokumentu | SYS | POZ |
@pozycja_pole1 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 1 | SQL | POZ |
@pozycja_pole10 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 10 | SQL | POZ |
@pozycja_pole2 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 2 | SQL | POZ |
@pozycja_pole3 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 3 | SQL | POZ |
@pozycja_pole4 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 4 | SQL | POZ |
@pozycja_pole5 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 5 | SQL | POZ |
@pozycja_pole6 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 6 | SQL | POZ |
@pozycja_pole7 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 7 | SQL | POZ |
@pozycja_pole8 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 8 | SQL | POZ |
@pozycja_pole9 | Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 9 | SQL | POZ |
@rap_czy_zaliczka | Czy pozycja dokumentu jest zaliczką | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole1 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 1 | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole10 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 10 | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole2 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 2 | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole3 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 3 | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole4 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 4 | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole5 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 5 | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole6 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 6 | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole7 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 7 | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole8 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 8 | SQL | POZ |
@rap_dokument_pole9 | Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 9 | SQL | POZ |
@rap_dostawca | Flaga kontrahenta - dostawca | SQL | POZ |
@rap_id_grupy | Id grupy płatnika | SQL | POZ |
@rap_id_kasy | Identyfikator kasy z dokumentu finansowego | SYS | POZ |
@rap_id_klasyfikacji | Id klasyfikacji płatnika | SQL | POZ |
@rap_id_platnika | Identyfikator płatnika z dokumentu na raporcie kasowym | SYS | POZ |
@rap_id_platnika | Identyfikator płatnika z dokumentu na raporcie kasowym lub bankowym | SYS | POZ |
@rap_id_rachunku | Identyfikator rachunku bankowego z dokumentu finansowego | SYS | POZ |
@rap_id_urzedu | Identyfikator urzędu z dokumentu finansowego | SYS | POZ |
@rap_nr_dokf | Numer dokumentu finansowego na dokumencie RK/WB | SQL | POZ |
@rap_odbiorca | Flaga kontrahenta - dostawca | SQL | POZ |
@rap_oper_fin_id | Identyfikator operacji finansowej dla pozycji raportu | SQL | POZ |
@rap_oper_fin_kod | Kod rodzaju operacji finansowej dla pozycji raportu | SQL | POZ |
@rap_oper_fin_nazwa | Nazwa rodzaju operacji finansowej dla pozycji raportu | SQL | POZ |
@rap_poz_wal_bazowe | Czy rozrachunek tylko w PLN | SYS | POZ |
@rap_strona_rozrach | Strona rozrachunku | SQL | POZ |
@rap_strona_rozrach_pow | Strona rozrachunku | SQL | POZ |
@rap_sym_wal | Symbol waluty dok. finansowego | SQL | POZ |
@rap_sym_wal | Symbol waluty dokumentu finansowego | SYS | POZ |
@rap_typ_dok_fin | Typ dokumentu na raporcie | SQL | POZ |
@rap_typ_platnika | Typ płatnika z dokumentu na raporcie kasowym | SYS | POZ |
@rap_typ_platnika | Typ płatnika z dokumentu na raporcie kasowym lub bankowym | SYS | POZ |
@rodzaj_artykulu | Rodzaj artykułu | SQL | POZ |
@rodzaj_ewidencji_kontrahenta | Rodzaj ewidencji kontrahenta | SYS | NAG |
@rodzaj_ewidencji_operatora | Rodzaj ewidencji operatora | SYS | NAG |
@rodzaj_ewidencji_platnik | Rodzaj ewidencji płatnika | SYS | NAG |
@strona_rozr | Strona rozrachunku | SYS | POZ |
@sym_kraju_kontrahenta | Symbol kraju kontrahenta | SQL | NAG |
@sym_kraju_platnika | Symbol kraju płatnika | SQL | NAG |
@symbol_magazynu | Symbol magazynu | SYS | NAG |
@symbol_magazynu_docelowego | Symbol magazynu docelowego | SQL | NAG |
@typ_poz_fin | Typ pozycji na dokumencie finansowym lub raporcie zbiorczym | SYS | POZ |